Orden de Compra. Nº
1028897-1243-SE24
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sp 18/1003 ESTIMULOS PARA C.E. NUEVA ALBORADA RBD 6398, SEP (CV)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-1243-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
sp 18/1003 ESTIMULOS PARA C.E. NUEVA ALBORADA RBD 6398, SEP (CV)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1028897-16-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1693 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
535933
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccion y publicidad
Razón Social
JORGE DANIEL GONZÁLEZ PEÑA
R.U.T.
13.113.251-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccion y publicidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101702
Trofeos
15
Unidad
LEVANO CRISTAL FR42 MIDE 25 CMS CON GRABADO
ID 5
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
49101704
Galvanos
36
Unidad
PERGAMINO ENMARCADO 35 ANCHO X 42 ALTO ( DOBLE VIDRIO DE RECUERDO EGRESO ALUMNOS DE EDUCACION PARVULARIA) TAMAÑO FOTO 25 X 32
ID 11
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720.000
$ 720.000
49101704
Galvanos
76
Unidad
PERGAMINO ENMARCADOS 356 ANCHO X 42 ALTO ( DOBLE VIDRIO DE RECUERDO EGRESO PARA ALUMNOS 8° AÑO BASICO Y 4° MEDIO) 25 X 32 CMS
ID 12
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.520.000
$ 1.520.000
49101704
Galvanos
6
Unidad
galvano estrella 1725 de 33 cm, de alto, base de resina medidas 7cm de ancho x 4,4 cm, de alto incluye logo y placa grabada.
ID 18 TROFEO 2°, 3° y 4° lugar rendimiento académico
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
49101702
Trofeos
2
Unidad
TROFEO CON LOGO COLEGIO CRISTAL GGA-97 MIDE 22 CMS CON CORTES HEXAGONALES Y GRABADO LASER
ID 4 trofeo 1° lugar rendimiento académico
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
49101701
Medallas
103
Unidad
MEDALLON CON LOGO GRABADO DE 7 CMS
ID 7
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.700
$ 195.700
Total Neto
$ 2.820.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 535.933
TOTAL OC
$ 3.356.633
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.