Orden de Compra. Nº1028897-1277-SE24 "SP 35/1037 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC TRANAPUENTE RBD 6504/ SEP/ LINEA 2 / NVG "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1277-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 35/1037 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC TRANAPUENTE RBD 6504/ SEP/ LINEA 2 / NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1605 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 228975,08
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas5Unidad no definidaQUEQUES  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.950 $ 49.950
50202304
Jugos y néctar envasados185Unidad no definidaCOLACIÓN: 1 JUGO LIGHT 500 CC, 1 GALLETA, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.150 $ 553.150
50101634
Fruta fresca20Unidad no definidaPINA  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50101634
Fruta fresca30Unidad no definidaDURAZNO FRESCO  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
50101634
Fruta fresca31Unidad no definidaPERAS FRESCAS  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.832 $ 51.832
50101634
Fruta fresca31Unidad no definidaFRAMBUESAS  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.500 $ 170.500
50101634
Fruta fresca18Unidad no definidaALMENDRA  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
Total Neto $ 1.205.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.975
TOTAL OC $ 1.434.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.