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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-1355-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP 327/1001 TD SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SLEPCA, SCA 6508, DRL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jaime Andres |
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Razón Social |
JAIME ANDRÉS GALLEGOS RIFFO
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R.U.T. |
15.937.463-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jaime Andres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81102202
| Transporte urbano | 2 | Unidad no definida | Línea 97, RBD 6508, ESTABLECIMIENTO CENTRO DERESPONSABILIDAD ESCUELA PUBLICA DINAMARCA
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | |
$ 2.087.054,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.174.108
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$ 4.174.108
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81102202
| Transporte urbano | 2 | Unidad no definida | Línea 98, RBD 6521, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD ESCUELA BÁSICA CAMARONES
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | |
$ 2.062.946,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.125.892
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$ 4.125.892
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Total Neto
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$ 8.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 8.300.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.