Orden de Compra. Nº1028897-1355-SE23 "SP 327/1001 TD SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SLEPCA, SCA 6508, DRL "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1355-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 327/1001 TD SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SLEPCA, SCA 6508, DRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1804 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Andres
Razón Social JAIME ANDRÉS GALLEGOS RIFFO
R.U.T. 15.937.463-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jaime Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81102202
Transporte urbano2Unidad no definidaLínea 97, RBD 6508, ESTABLECIMIENTO CENTRO DERESPONSABILIDAD ESCUELA PUBLICA DINAMARCA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  $ 2.087.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.174.108 $ 4.174.108
81102202
Transporte urbano2Unidad no definidaLínea 98, RBD 6521, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD ESCUELA BÁSICA CAMARONES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  $ 2.062.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.125.892 $ 4.125.892
Total Neto $ 8.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.300.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.