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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-1473-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP SN/793 Renovación Contrato de Aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028897-15-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
2261212,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Roxana Eliana |
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Razón Social |
ROXANA ELIANA RIFFO RAMOS
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R.U.T. |
13.961.920-k |
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Sucursal |
Roxana Eliana |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Octubre | |
$ 2.975.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.975.280
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$ 2.975.280
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | | Noviembre |
$ 2.975.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.975.280
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$ 2.975.280
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Septiembre | |
$ 2.975.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.975.280
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$ 2.975.280
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Diciembre | |
$ 2.975.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.975.280
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$ 2.975.280
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Total Neto
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$ 11.901.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.261.213
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$ 14.162.333
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.