Orden de Compra. Nº1028897-151-SE25 "SP 42/80 SERV TRANSPORTE ESCOLAR IDSCA 6633 FAEP (CV)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-151-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 42/80 SERV TRANSPORTE ESCOLAR IDSCA 6633 FAEP (CV)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-73-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMPANY TORRES SPA.-
Razón Social sociedad de servicios company torres spa
R.U.T. 76.483.689-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMPANY TORRES SPA.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados10MesRBD 6623, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Arenas Blancas, RECORRIDO REFERENCIAL: Sector Cusaco, Chinofcue, Cinco Manzanos, Los Boldos, Pitraco, Malalcahuello, central Malalcahuello, LINEA 105PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2025 $ 2.489.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.899.810 $ 24.899.810
78111803
Servicios de autobuses contratados10MesRBD 6633, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Santa Maria De Boroa, RECORRIDO REFERENCIAL: Trihueche, Estación Los Helicoptero, Rengalil, Boroa, Estación Boroa, Los Nogales, Villa Santa María, LINEA 106PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2025 $ 2.489.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.899.810 $ 24.899.810
Total Neto $ 49.799.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 49.799.620

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.