Orden de Compra. Nº1028897-1597-SE24 "SP 62/1182 ADQUISICION DE INSUMOS PARA MODULO DENTAL EE. COMPLEJO EDUC. DARIA SALAS D. RBD 6500-5. JUNAEB. pir"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1597-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 62/1182 ADQUISICION DE INSUMOS PARA MODULO DENTAL EE. COMPLEJO EDUC. DARIA SALAS D. RBD 6500-5. JUNAEB. pir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-68-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1974 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 1052028,1
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2024
TítuloDescripción
DATOS IMPORTANTES PARA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

1.- Los productos serán puesto EE. Dario Salas Diaz, RBD 6500-5 en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 18:00 hrs. 

2.- Los productos deben ser entregados antes del 29 de noviembre de 2024 según cuadro adjunto,

3.- La fecha estimativa para la entrega 5 días corridos desde recibido la OC.   

4.- Los bultos deben venir rotulado por Establecimiento Educación o RBD, indicando en la cinta “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ABASTECER MODULO DENTAL DEL COMPLEJO EDUCACIONAL DARÍO SALAS DÍAZ PERTENECIENTE AL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA COSTA ARAUCANÍA” 

 5.-La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

 La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

 - Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

 Finalmente recordar que de acuerdo a la ley  Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía.

 Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente.

Su entrega se realizará digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BREMS SPA
Razón Social BREMS SPA
R.U.T. 76.979.708-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BREMS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale600Unidad no definida Kit de bolsillo cepillo dental + Pasta 15ml+ Estuche. $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.974.000 $ 1.974.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale600Unidad no definida Morral poliéster. Características: - Sublimado a todo color con refuerzo en las puntas similar cuero. - Medidas 35 x 46cm. - Se debe incluir 2 logos y frase que diga: “MODULO DENTAL JUNAEB CARAHUE PROGRAMA DE SALUD ORAL $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale600Unidad no definida Botella de Aluminio 550 ml. Con tapa rosca y gancho mosquetón con logo y grabado $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.814.000 $ 2.814.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos1Global Pendón roller de 70 cms (ancho) X 190 cms. (alto); el oferente debe fabricar diseño según los locos y escritura, los que se enviaran una vez adjudicada la licitación. $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.990 $ 34.990
Total Neto $ 5.536.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.052.028
TOTAL OC $ 6.589.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.