Orden de Compra. Nº1028897-1643-AG25 "SP 11/1267 ADQUISICIÓN SIETE CUENTOS INFANTILES PARA JARDIN INFANTIL ANTÜ NEWEN RBD 34869. FIEP 2024. pir"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1643-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 11/1267 ADQUISICIÓN SIETE CUENTOS INFANTILES PARA JARDIN INFANTIL ANTÜ NEWEN RBD 34869. FIEP 2024. pir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2101 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 20900,76
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2025
TítuloDescripción
DETALLES A CONSIDERAR PARA LA ENTREGA

El producto será puesto en EE. Jardin Infantil Antu Newen RBD 34869, Ubicada calle Bellavista N°490 Nueva Imperial,  en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 16:00 hrs.        

-   El producto debe ser entregados en el Establecimiento Educacional el día 24 de noviembre de 2025 en coordinación Heidy Gónzalez, fono 951957664, correo electronico heidy.gonzalez@slepca.cl.  

-  La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

 - Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

 Finalmente recordar que de acuerdo a la ley  Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de Partes. En el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRUR SpA
Razón Social TRÜR SPA
R.U.T. 77.221.639-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRUR SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60102304
Libros de literatura infantil1Unidad SP 11/1267 ADQUISICIÓN SIETE CUENTOS INFANTILES PARA JARDIN INFANTIL ANTÜ NEWEN RBD 34869. FIEP 2024. pir, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1028897-691-COT25. en coordinación Heidy Gónzalez, fono 951957664, correo electronico heidy.g $ 110.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.004 $ 110.004
Total Neto $ 110.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.901
TOTAL OC $ 130.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.