Orden de Compra. Nº1028897-1653-SE24 "410/1325 MANTENCION Y REPARACION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR RBD 34780 / JUNJI CONTINGENCIA DE MANTENCIÓN /LINEA 2/NVG "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1653-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2024
Nombre de la Orden de Compra 410/1325 MANTENCION Y REPARACION JARDIN INFANTIL GOTITAS DE AMOR RBD 34780 / JUNJI CONTINGENCIA DE MANTENCIÓN /LINEA 2/NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2144 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 334580,5
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora MOPP E.I.R.L.
Razón Social CONSTRUCTORA MOISES PARRA PARRA E.I.R.L.
R.U.T. 76.703.453-9
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora MOPP E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículo de instalación31,11Unidad no definidaProvisión e instalación de cubierta planchas de zinc 5v e=0,4 mm  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.650 $ 466.650
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Artículo de instalación6,22Unidad no definidaProvisión e instalación de cubierta plancha de fibra de vidrio onda 0,5 mm amarillo o natural  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.300 $ 93.300
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Artículo de instalación1Unidad no definidaProvisión e instalación de enchufe de 3 toma bticino o similar  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
23153007
Artículo de instalación1,2Unidad no definidaProvisión e instalación cables eva 2,5 mm rojo, verde, blanco.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
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Artículo de instalación190Unidad no definidaAplicación de tres manos de pintura esmalte shewin williams o similar en muro, tabique o puertas  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000
23153007
Artículo de instalación2Unidad no definidaProvisión e instalación de tubo fluorescente a led.  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 1.760.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 334.580
TOTAL OC $ 2.095.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.