Orden de Compra. Nº1028897-1656-AG24 "SP 37/1320 Adquisición de 36 galvano de 19x25 cm en base de madera con grafica en placa, para ceremonia despedida Asistente de la Educación 2024 del del SLEPCA. PROGRAMA 2. pir"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1656-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 37/1320 Adquisición de 36 galvano de 19x25 cm en base de madera con grafica en placa, para ceremonia despedida Asistente de la Educación 2024 del del SLEPCA. PROGRAMA 2. pir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2147 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 119700
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2024
TítuloDescripción
DATOS IMPORTANTES PARA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

1.- Los productos serán puesto en las oficinas del Servicio Local, plazo máximo  horas, calle Pedro de Valdivia N° 241, Carahue, en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 18:00 hrs. 

2.- Los productos deben ser entregados antes de 17.12.2024, comunicarse con Elsa Escamilla correo elect. elsa.escamilla@slepca.cl o bien al fono 9-96659507 

3.- La fecha estimativa para la entrega 1 día hábil desde recibido la OC.   

4.- Los bultos deben venir rotulado por Establecimiento Educación o RBD, indicando en la cinta “ADQUISICION DE GALVANOS” 

 5.- La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

 La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

 - Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

 Finalmente recordar que de acuerdo a la ley  Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía.

 Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente.

Su entrega se realizará digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccion y publicidad
Razón Social JORGE DANIEL GONZÁLEZ PEÑA
R.U.T. 13.113.251-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccion y publicidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos36Unidad Galvano de 19X25 cm en base de madera con grafica en placa (12,5 X 17) con grafica subliminada y su respectiva caja full color, con grabado de nombre y dedicatoria $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.700
TOTAL OC $ 749.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.113.251-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.843.964-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.