Orden de Compra. Nº1028897-1674-AG25 "SP 28/1394 SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS VARIOS PARA CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA 2025 EE. JUAN XXIII, RBD 6589-7. SEP. pir"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1674-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 28/1394 SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS VARIOS PARA CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA 2025 EE. JUAN XXIII, RBD 6589-7. SEP. pir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 110200
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2025
TítuloDescripción
DETALLES A CONSIDERAR PARA LA ENTREGA

Los productos serán puestos en EE. JUAN XXIII, RBD 6587-7, Ubicada calle Juan XXIII N°750, comuna Nueva Imperial, en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 16:00 hrs.        

-   Los productos deben ser entregados 27 de noviembre de 2025, (fecha por confirmar) coordinación con Marta Quitana Bustos, fono 569 86449581/, correo electrónico marta.quintana@slepca.cl.

-  La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

 - Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

 Finalmente recordar que de acuerdo a la ley  Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente

Su entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor nataly alejandra
Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS NATALY ALEJANDRA CANTERO GAETE E.I.R.L.
R.U.T. 76.531.956-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal nataly alejandra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141012
Juguetes inflables1Unidad SP 28/1394 SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS VARIOS PARA CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA 2025 EL 27.11.2027 (FECHA POR CONFIRMAR) EE. JUAN XXIII, RBD 6589-7. SEP. pir, segun Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1028897-720-COT25. cordinacion $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
Total Neto $ 580.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.200
TOTAL OC $ 690.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.