Orden de Compra. Nº1028897-1696-SE25 "SP 07/1416 COMPRA DE ALIMENTOS ESC. COI-COI RBD 6539 SEP LINEA 2 JCAT"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1696-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 07/1416 COMPRA DE ALIMENTOS ESC. COI-COI RBD 6539 SEP LINEA 2 JCAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-17-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2234 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 19723,9
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definidaCOLACIÓN: 1 LECHE INDIVIDUAL 200 C.C, 1 SANDWICH JAMON QUESO. BOLSA   $ 2.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.010 $ 22.010
50111510
Carne de ave o carne fresca7Unidad no definidaTUTOS DE POLLO ENTERO 1 KILO  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas5Unidad no definidaLONGANIZAS CASERAS 1 KILO  $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
50202311
Bebidas4Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
Total Neto $ 103.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.724
TOTAL OC $ 123.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.