Orden de Compra. Nº1028897-170-SE26 "SP 158 ADQ. EST. Y PREMIOS LICEO LUIS G; RBD: 6585; SEP; CSD RSEP; CSD"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-170-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SP 158 ADQ. EST. Y PREMIOS LICEO LUIS G; RBD: 6585; SEP; CSD RSEP; CSD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-22-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 251 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 242136
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pqf regalos y más
Razón Social MINIMARKET MARIELA ESTER HENRIQUEZ PADILLA E.I.R.L
R.U.T. 78.104.144-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pqf regalos y más
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
Lino8UnidadID 15.- BANDA TELA RASO CON BORDE, MEDIDAS 2.00 MT. DE LARGO POR 13.5 CM. DE ANCHO.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
49101708
coronas8UnidadID 16.- CORONA DE REY O REINA DORADA O PLATEADA, CONFECCIÓN METÁLICA BRILLANTE  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
49101704
Galvanos30UnidadID 18.- GALVANO PIEZA PRINCIPAL MADERA Y LÁMINA LAMICOID, GRABADO LÁSER, TAMAÑO 26X18 CMS APROX, CON LOGO INSTITUCIONAL  $ 24.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.000 $ 729.000
49101704
Galvanos10UnidadID 17.- GALVANO DE CRISTAL, GRABADO LÁSER, TAMAÑO 26X18 CMS APROX, CON CAJA  $ 19.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.000 $ 194.000
49101707
Certificado de logros30UnidadID 5.- MARCO DIPLOMA FORMATO OFICIO 21X36CM, MARCO DE MADERA BLANCO O NEGRO CON VIDRIO  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
49101701
Medallas50UnidadID 12.- MEDALLA METÁLICA DE 5 CM DE DIÁMETRO CON LOGO GRABADO DISCIPLINA Y LEYENDA GRABADA EN REVERSO, CON LOGOTIPO SERVICIO, CON COLGANTE (CINTA) SEGÚN SOLICITUD  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
Total Neto $ 1.274.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.136
TOTAL OC $ 1.516.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.