Orden de Compra. Nº1028897-1722-SE25 "SP 356/1428 SERVICIO TRANS ESCOLAR IDSCA 6399 ESC PUBLICA HORIZONTES RBD 6399, SUBV GRAL (CV) "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1722-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 356/1428 SERVICIO TRANS ESCOLAR IDSCA 6399 ESC PUBLICA HORIZONTES RBD 6399, SUBV GRAL (CV)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-83-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2277 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTE ROCABUS
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE BUSES ROCABUS LIMITADA
R.U.T. 76.081.200-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTE ROCABUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1MesLínea 114, RBD 6399, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Horizontes, RECORRIDO REFERENCIAL: Sectores Isla Lican,pichitutelo,Metrenquen,Budi Sur, Villas-Pichitutelo, Metrenquen, Budi Sur,PERIODO SEPTIEMBRE 2025 $ 3.006.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.006.275 $ 3.006.275
78111803
Servicios de autobuses contratados1MesLínea 75, RBD 6399, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Horizontes, RECORRIDO REFERENCIAL: Huente, Pichitutelo,Los troncos,Curileufu,Fdo Budi, Sector Lancha-)Villa resplandor, Villa El progresoPERIODO SEPTIEMBRE 2025 $ 2.660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660.000 $ 2.660.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1MesLínea 76, RBD 6399, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Pública Horizontes RECORRIDO REFERENCIAL Sector El Budi ,Los Troncos,Puyehue,Estero Chelle-Villas Esperanza, Araucanía, Trehuaco, EstadioPERIODO SEPTIEMBRE 2025 $ 2.660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660.000 $ 2.660.000
Total Neto $ 8.326.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.326.275

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.