Orden de Compra. Nº
1028897-1746-SE25
"
SP 330/1345 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ID SCA 6588, SUBVENCION GENERAL, DRL
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-1746-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
SP 330/1345 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ID SCA 6588, SUBVENCION GENERAL, DRL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1028897-83-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2301 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSPORTES TRANSPIPER
Razón Social
SOCIEDAD DE TRANSPORTES TRANSPIPER LIMITADA
R.U.T.
76.530.765-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRANSPORTES TRANSPIPER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad no definida
Línea 8, RBD 6588, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Republica, RECORRIDO REFERENCIAL: Sector urbano Imperial y alrededores, Rucapangue camino a Chol Chol., Valor $3.533.333
Periodo AGOSTO
$ 3.533.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.533.333
$ 3.533.333
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad no definida
Línea 55, RBD 6587, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Alejandro Gorostiaga, RECORRIDO REFERENCIAL: Gorostiaga, Aníbal Pinto, Castellon, Lord Cochrane, Rafael, Azocar, Salvador Allende, San Pedro, Tain Ruca, Jorge Alessandri, German Riesco, Pedro Aguirre Cerda, Avenida O”Higgins, Juvencio Valle, Carretera Nueva Imperial-Temuco*, Valor $3.533.334
Periodo AGOSTO
$ 3.533.334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.533.334
$ 3.533.334
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad no definida
Línea 56, RBD 6588, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Republica, RECORRIDO REFERENCIAL: La Vega, Traitraico, Loma Larga, Lumahue*, Valor $3.533.333
Periodo junio a julio
$ 3.533.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.533.333
$ 3.533.333
Total Neto
$ 10.600.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 10.600.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.