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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-1831-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1028897-42-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES JRR |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE TRANSPORTES JRR LIMITADA
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R.U.T. |
76.059.051-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES JRR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Mes | Servicio de Transporte Escolar ID-SCA 6497 Liceo Público Claudio Arrau, RBD 6497 | PERIODO DICIEMBRE 2025 |
$ 11.300.683,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.300.683
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$ 11.300.683
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Mes | Servicio de Transporte Escolar ID-SCA 6497 Escuela Pública Kim Ruka, RBD 6501 | PERIODO DICIEMBRE 2025 |
$ 3.076.418,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.076.418
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$ 3.076.418
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Total Neto
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$ 14.377.101
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 14.377.101
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.