Orden de Compra. Nº
1028897-1851-SE25
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SP 440/1462 SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR IDSCA 6590 ESC PUBLICA AVANCEMOS JUNTOS RBD 6590, SUBVENCION GENERAL, DRL
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-1851-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
SP 440/1462 SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR IDSCA 6590 ESC PUBLICA AVANCEMOS JUNTOS RBD 6590, SUBVENCION GENERAL, DRL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1028897-83-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2430 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSPORTES TRANSPIPER
Razón Social
SOCIEDAD DE TRANSPORTES TRANSPIPER LIMITADA
R.U.T.
76.530.765-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRANSPORTES TRANSPIPER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Mes
Línea 58, RBD 6590, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Avancemos Juntos, RECORRIDO REFERENCIAL: Entre Ríos, Boroa Camino a Temuco, Rengalí, Nueva Imperial Santa Teresa, Nueva Imperial Sector El Alto, Traiful La Vega Nueva Imperial
PERIODO DICIEMBRE
$ 2.488.889,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.488.889
$ 2.488.889
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Mes
Línea 102, RBD 6590, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Avancemos Juntos, RECORRIDO REFERENCIAL: Huincul Alto, Huincul bajo, sector santa Teresa, Quilaco alto, Vega Traiful, camino Quepe Boroa, Caucauche, Boroa sector Yupacu, camino Rodon, Camino Puente Negro, camino Molco, camino Franco Antillanca
PERIODO DICIEMBRE
$ 2.488.889,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.488.889
$ 2.488.889
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Mes
Línea 119, RBD 6590, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Avancemos Juntos, RECORRIDO REFERENCIAL: Vega Traiful, Traitraico, Imperialito, sector El Peral, Pidenco bajo, Picuta camino a Chol Chol, Las Violetas, Ranquilco Alto, sector el Alma Nueva Imperial, Manzanar camino a Chol Chol
PERIODO DICEMBRE
$ 2.488.889,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.488.889
$ 2.488.889
Total Neto
$ 7.466.667
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 7.466.667
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.