Orden de Compra. Nº1028897-1853-AG25 "SP 438/1458 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA CENTRAL DE NUEVA IMPERIAL Y CARAHUE. RESTO.pir. "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1853-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 438/1458 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA CENTRAL DE NUEVA IMPERIAL Y CARAHUE. RESTO.pir.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela la oc por fecha entrega de los productos los cuales no pueden llegar antes del 31 de diciembre 2025
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2432 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 780460,72
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2025
TítuloDescripción
DETALLES A CONSIDERAR PARA LA ENTREGA

- Los productos serán puestos en Servicio Local de Educacion publica Costa araucania, Ubicada ubicada en calle Gorostiaga N° 267, Nueva Imperial  en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 16:00 hrs.        

-   Los productos deben ser entregados 30 de diciembre de 2025, comunicarse con   con Gustavo Sanhueza Inostroza, fono 56443049790 o al 56989145495 o al correo electronico gustavo.sanhueza@slepca.cl.Con

-  La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

 - Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

 Finalmente recordar que de acuerdo a la ley  Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de Partes. En el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANGOSHOP SpA
Razón Social MANGOSHOP SPA
R.U.T. 78.072.135-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANGOSHOP SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171501
Puertas de cristal1Unidad SP 438/1458 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA CENTRAL DE NUEVA IMPERIAL Y CARAHUE. RESTO.pir, segun Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1028897-737-COT25 $ 4.107.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.107.688 $ 4.107.688
Total Neto $ 4.107.688
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 780.461
TOTAL OC $ 4.888.149


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.