Orden de Compra. Nº1028897-193-AG26 "SP 168 COMPRA ALIMENTOS PARA DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA ESCUELA GOROSTIAGA RBD 6587, SEP, DRL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-193-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SP 168 COMPRA ALIMENTOS PARA DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA ESCUELA GOROSTIAGA RBD 6587, SEP, DRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 265 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 48385,4
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BREMS SPA
Razón Social BREMS SPA
R.U.T. 76.979.708-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BREMS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados340Unidadjugos  $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.100 $ 73.100
50221202
Cereales en barra340Unidadcereal en barra  $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.900 $ 96.900
50101634
Fruta fresca340Unidadmanzana  $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.660 $ 84.660
Total Neto $ 254.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.385
TOTAL OC $ 303.045


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.718.151-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.398.484-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.