|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1028897-1956-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SP 1376 COMPRA DE DISFRAZ ESCUELA AMANECER (PIE) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
|
|
R.U.T. |
65.154.272-3 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
|
Comuna |
Carahue
|
|
Impuesto |
271430,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-12-2018 |
| DESPACHO | LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA |
|
|
Proveedor |
TIENDA Y PAQUETERIA NUEVA |
|
Razón Social |
GLADYS CARVAJAL BARRIA
|
|
R.U.T. |
6.802.264-9 |
|
Sucursal |
TIENDA Y PAQUETERIA NUEVA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141402
| Centros de vestuario o disfraces | 30 | Unidad | DISFRAZ DE PRINCESA, HADAS | |
$ 18.454,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 553.620
|
$ 553.620
|
60141402
| Centros de vestuario o disfraces | 30 | Unidad | DISFRAZ SÚPER HÉROE, ANIMALITOS | |
$ 18.454,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 553.620
|
$ 553.620
|
60141402
| Centros de vestuario o disfraces | 20 | Unidad | DISFRAZ DE PAYASO | |
$ 16.067,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 321.340
|
$ 321.340
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.428.580
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 271.430
|
|
$ 1.700.010
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.