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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-2113-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP N°258 SERV. GRAL. SERVICIO DE IMPRESION LICEO BARROS ARANA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
191,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA
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R.U.T. |
78.050.590-7 |
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Sucursal |
Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110 2239-5-lp14
| Impresoras multifunción | 1 | | (1137504 )ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N 1159531 | (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1000(1)
; SERVICIO POR US$1(16)
; AJUSTE SENCILLO POR US$0,01(38)
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US$ 1.016,38
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 1.016,38
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US$ 1.016,38
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Total Neto
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US$ 1.016,38
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Descuento
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US$ 10,16
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 191,18
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 1.197,40
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.