Orden de Compra. Nº1028897-2113-CM18 "SP N°258 SERV. GRAL. SERVICIO DE IMPRESION LICEO BARROS ARANA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-2113-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra SP N°258 SERV. GRAL. SERVICIO DE IMPRESION LICEO BARROS ARANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 191,18
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA
R.U.T. 78.050.590-7
Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
2239-5-lp14
Impresoras multifunción1 (1137504 )ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N 1159531(1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1000(1) ; SERVICIO POR US$1(16) ; AJUSTE SENCILLO POR US$0,01(38) US$ 1.016,38 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.016,38 US$ 1.016,38
Total Neto US$ 1.016,38
Descuento US$ 10,16
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 191,18
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.197,40


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.