Orden de Compra. Nº
1028897-213-SE22
"
SP N°91-171/ MATERIALES DE FERRETERÍA/SANTA MARIA DE BOROA
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-213-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-04-2022
Nombre de la Orden de Compra
SP N°91-171/ MATERIALES DE FERRETERÍA/SANTA MARIA DE BOROA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1028897-9-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 277 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
242647,1
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Fica Hermanos Limitada
Razón Social
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FICA LIMITADA
R.U.T.
77.431.251-K
Sucursal
Fica Hermanos Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
5
Unidad no definida
SP N°91-171/ MATERIALES DE FERRETERÍA/ESC.SANTA MARÍA DE BOROA/RBD 6633/ RES 822 DEL 8 DE MARZO APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1028897-9-LQ22
"ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/INTERMEDIA 5 GALONES Marca equivalente o superior"
$ 159.585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 797.925
$ 797.925
31191501
Papeles de lija
10
Unidad no definida
SP N°91-171/ MATERIALES DE FERRETERÍA/ESC.SANTA MARÍA DE BOROA/RBD 6633/ RES 822 DEL 8 DE MARZO APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1028897-9-LQ22
"LIJA ISESA METAL 100 GRANOS 9"" X 11"" Marca equivalente o superior"
$ 552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.520
$ 5.520
31191501
Papeles de lija
10
Unidad no definida
SP N°91-171/ MATERIALES DE FERRETERÍA/ESC.SANTA MARÍA DE BOROA/RBD 6633/ RES 822 DEL 8 DE MARZO APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1028897-9-LQ22
"LIJA ISESA METAL 60 GRANOS 9"" X 11"" Marca equivalente o superior"
$ 552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.520
$ 5.520
31191501
Papeles de lija
10
Unidad no definida
SP N°91-171/ MATERIALES DE FERRETERÍA/ESC.SANTA MARÍA DE BOROA/RBD 6633/ RES 822 DEL 8 DE MARZO APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1028897-9-LQ22
"LIJA ISESA P/METAL 9X11 PULGADAS N°120 UNIDAD Marca equivalente o superior"
$ 444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
40161806
Malla de filtro
3
Unidad no definida
SP N°91-171/ MATERIALES DE FERRETERÍA/ESC.SANTA MARÍA DE BOROA/RBD 6633/ RES 822 DEL 8 DE MARZO APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1028897-9-LQ22
"MALLA INCHALAM 5014 1.50 X 25 ML Marca equivalente o superior"
$ 95.103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.309
$ 285.309
31161503
Clavo-tornillo
6
Unidad no definida
SP N°91-171/ MATERIALES DE FERRETERÍA/ESC.SANTA MARÍA DE BOROA/RBD 6633/ RES 822 DEL 8 DE MARZO APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1028897-9-LQ22
Clavo corriente 3" 1 kg
$ 2.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.092
$ 16.092
30161508
Rodillo de papel pintado
5
Unidad no definida
SP N°91-171/ MATERIALES DE FERRETERÍA/ESC.SANTA MARÍA DE BOROA/RBD 6633/ RES 822 DEL 8 DE MARZO APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1028897-9-LQ22
"RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD Marca equivalente o superior"
$ 11.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.940
$ 59.940
30161508
Rodillo de papel pintado
4
Unidad no definida
SP N°91-171/ MATERIALES DE FERRETERÍA/ESC.SANTA MARÍA DE BOROA/RBD 6633/ RES 822 DEL 8 DE MARZO APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1028897-9-LQ22
"BROCHA CONDOR PREMIUM 2.1/2"" UNIDAD Marca equivalente o superior"
$ 5.586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.344
$ 22.344
30161508
Rodillo de papel pintado
4
Unidad no definida
SP N°91-171/ MATERIALES DE FERRETERÍA/ESC.SANTA MARÍA DE BOROA/RBD 6633/ RES 822 DEL 8 DE MARZO APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1028897-9-LQ22
"BROCHA CONDOR PREMIUM 3"" UNIDAD Marca equivalente o superior"
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
30161508
Rodillo de papel pintado
4
Unidad no definida
SP N°91-171/ MATERIALES DE FERRETERÍA/ESC.SANTA MARÍA DE BOROA/RBD 6633/ RES 822 DEL 8 DE MARZO APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1028897-9-LQ22
"BROCHA CONDOR PREMIUM 4"" UNIDAD Marca equivalente o superior"
$ 9.142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.568
$ 36.568
31161503
Clavo-tornillo
3
Unidad no definida
SP N°91-171/ MATERIALES DE FERRETERÍA/ESC.SANTA MARÍA DE BOROA/RBD 6633/ RES 822 DEL 8 DE MARZO APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1028897-9-LQ22
"CLAVO MADERA CORRIENTE 1 1/2"" BOLSA 500 GRS Marca equivalente o superior"
$ 3.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.992
$ 10.992
31191501
Papeles de lija
10
Unidad no definida
SP N°91-171/ MATERIALES DE FERRETERÍA/ESC.SANTA MARÍA DE BOROA/RBD 6633/ RES 822 DEL 8 DE MARZO APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1028897-9-LQ22
"LIJA ISESA PARA METAL 80 GRANOS 9"" X 11"" Marca equivalente o superior"
$ 444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
Total Neto
$ 1.277.090
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 242.647
TOTAL OC
$ 1.519.737
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.