Orden de Compra. Nº1028897-231-SE26 "SP 64 Materiales de ferreteria para equipamiento de servicios higienicos Slepca Resto JCAT"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-231-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SP 64 Materiales de ferreteria para equipamiento de servicios higienicos Slepca Resto JCAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-77-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 315 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna *
Impuesto 103774,2
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fica Hermanos Limitada
Razón Social SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FICA LIMITADA
R.U.T. 77.431.251-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fica Hermanos Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181505
Taza de WC1Unidad no definidaWC FANALOZA SALA DE BAÑO EXPRESS BLANCA 3 COMPONENTES Marca equivalente o superior   $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo1Unidad no definidaMANGUERA ERGO MALLA 1/2 15M CON ACCESORIOS UNIDAD Marca equivalente o superior   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
60103006
Dados de fracciones1Unidad no definidaSet de dados 23 unidades 3/8 Marca Redline equivalente o superior   $ 50.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.412 $ 50.412
23171540
Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de 1Unidad no definidaSoldadora arco manual 200 A INDURA, equivalente o superior  $ 318.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.989 $ 318.989
42131501
Pecheras para pacientes2Unidad no definidaPECHERA SOLDADOR NACIONAL COLETO DE CUERO UNIDAD Marca equivalente o superior   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
46181504
Guantes protectores2Unidad no definidaGuante de Soldar Indura AT-19 Naranja equivalente o superior   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
46181504
Guantes protectores25Unidad no definidaGuante profesional cabritilla   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250
53102102
Overol y sobretodo para hombre5Unidad no definidaOVEROL POLIESTE C/CINTA AZUL (S,M,L,XL,XXL) Marca equivalente o superior  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.715 $ 35.715
Total Neto $ 546.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.774
TOTAL OC $ 649.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.