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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-252-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP 104/142 Materiales de Ferretería Escuela Pública San Pedro; RBD 6353; Mant; (jg) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028897-77-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
16365,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fica Hermanos Limitada |
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Razón Social |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FICA LIMITADA
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R.U.T. |
77.431.251-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fica Hermanos Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30101810
| Conductos de latón | 1 | Unidad | N°1039; Gorro para cañón de 5" x 8" Inox. | N°1039; Gorro para cañón de 5" x 8" Inox.
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$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.008
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$ 21.008
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30101810
| Conductos de latón | 1 | Unidad | N°1089; Manta galvanizada de 8”, 0,5 mm | N°1089; Manta galvanizada de 8”, 0,5 mm
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$ 11.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.345
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$ 11.345
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30101810
| Conductos de latón | 4 | Unidad | N°1003; cañón 6" - 5" inoxidable. | N°1003; cañón 6" - 5" inoxidable.
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$ 13.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.780
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$ 53.780
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Total Neto
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$ 86.133
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.365
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$ 102.498
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.