Orden de Compra. Nº1028897-252-SE25 "SP 104/142 Materiales de Ferretería Escuela Pública San Pedro; RBD 6353; Mant; (jg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-252-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 104/142 Materiales de Ferretería Escuela Pública San Pedro; RBD 6353; Mant; (jg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-77-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 314 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna *
Impuesto 16365,27
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fica Hermanos Limitada
Razón Social SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FICA LIMITADA
R.U.T. 77.431.251-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fica Hermanos Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101810
Conductos de latón1UnidadN°1039; Gorro para cañón de 5" x 8" Inox.N°1039; Gorro para cañón de 5" x 8" Inox. $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
30101810
Conductos de latón1UnidadN°1089; Manta galvanizada de 8”, 0,5 mmN°1089; Manta galvanizada de 8”, 0,5 mm $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
30101810
Conductos de latón4UnidadN°1003; cañón 6" - 5" inoxidable.N°1003; cañón 6" - 5" inoxidable. $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780
Total Neto $ 86.133
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.365
TOTAL OC $ 102.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.