Orden de Compra. Nº
1028897-264-SE24
"
SP 12/193; Alimentos Escuela Pública Bartolo Llancaleo; RBD 6455;Linea 1; SEP; (jg)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-264-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
SP 12/193; Alimentos Escuela Pública Bartolo Llancaleo; RBD 6455;Linea 1; SEP; (jg)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 368 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
29735,38
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nury Márquez Macías
Razón Social
NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T.
11.718.151-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171550
Especias o extractos
1
Unidad no definida
N° 78; MOSTAZA 1KILO
N° 78; MOSTAZA 1KILO
$ 2.501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.501
$ 2.501
50181901
Pan fresco
100
Unidad no definida
N° 328; PAN DE COMPLETO UNIDAD
N° 328; PAN DE COMPLETO UNIDAD
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
50171902
Salsa
1
Unidad
N° 79; KETCHUP
N° 79; KETCHUP
$ 2.501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.501
$ 2.501
50171902
Salsa
10
Unidad
N° 225; TOMATES FRESCOS 1 KILO
N° 225; TOMATES FRESCOS 1 KILO
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
50101538
Verduras frescas
6
Unidad
PALTA FRESCA DIFERENTES TIPOS KILO
PALTA FRESCA DIFERENTES TIPOS KILO
$ 5.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.900
$ 30.900
50171902
Salsa
5
Unidad
N° 201; VIENESAS DE CERDO "20 UNIDADES"
N° 201; VIENESAS DE CERDO "20 UNIDADES"
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
50202311
Bebidas
4
Unidad
N° 138; BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS
N°138 BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
50202311
Bebidas
4
Unidad
N°150; BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA NARANJA NORMAL
N°150; BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA NARANJA NORMAL
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
50131609
Mayonesa
3
Unidad
N° 62; MAYONESA DOYPACK NORMAL 1 KILO
N° 62; MAYONESA DOYPACK NORMAL 1 KILO
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
Total Neto
$ 156.502
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.735
TOTAL OC
$ 186.237
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.