Orden de Compra. Nº
1028897-277-SE24
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SP 14/202 COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD DIA DE LA FAMILIA ESCUELA BARTOLO LLANCALEO, RBD 6455, LINEA 1, SEP, DRL
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-277-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
SP 14/202 COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD DIA DE LA FAMILIA ESCUELA BARTOLO LLANCALEO, RBD 6455, LINEA 1, SEP, DRL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 385 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
54334,3
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nury Márquez Macías
Razón Social
NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T.
11.718.151-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
3
Unidad no definida
BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA LIMÓN NATURAL 3 LITRS
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
2
Unidad no definida
MANÍ SALADO 1 KILO
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50131609
Mayonesa
1
Unidad no definida
MAYONESA DOYPACK NORMAL 1 KILO
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
50131801
Queso natural
2
Unidad no definida
QUESO MANTECOSO 1 KILO
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad no definida
JUGO NÉCTAR SABOR 1,5 LITRO
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
4
Unidad no definida
TARTALETA DE FRUTAS FAMILIAR UNIDAD
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
4
Unidad no definida
KUCHEN FAMILIAR/INDIVIDUAL UNIDAD
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.960
$ 51.960
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
3
Unidad no definida
VIENESAS DE PAVO "20 UNIDADES"
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
3
Unidad no definida
VIENESAS DE POLLO 20 UNIDADES"
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar
2
Unidad no definida
CHORIZOS 1 KILO
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad no definida
AZÚCAR GRANULADA 1 KILO
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50192110
Nueces o frutos secos
2
Unidad no definida
SEMILLA ZAPALLO 1 KILO
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
50192110
Nueces o frutos secos
1
Unidad no definida
NUECES MARIPOSA
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50201706
Café
1
Unidad no definida
CAFÉ INSTANTANEO TRADICIONAL
$ 11.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
50201711
Té instantáneo
1
Unidad no definida
TE EN BOLSAS
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
50202311
Bebidas
3
Unidad no definida
BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
50202311
Bebidas
3
Unidad no definida
BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA NARANJA NORMAL 3 LITRS
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
50171903
Aceitunas
2
Unidad no definida
ACAEITUNAS NEGRAS 1 KILO
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
Total Neto
$ 285.970
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.334
TOTAL OC
$ 340.304
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.