Orden de Compra. Nº1028897-282-SE24 "SP 09/203 Alimentos Rayen Lafquen RBD 6350 SEP Linea 5 JCAT"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-282-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 09/203 Alimentos Rayen Lafquen RBD 6350 SEP Linea 5 JCAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 390 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 327951,4
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sagitario
Razón Social HUMBERTO SÁEZ MUÑOZ
R.U.T. 7.001.239-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sagitario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio200Unidad no definidaCOLACIÓN: 1 LECHE INDIVIDUAL 200 C.C,1 GALLETA MINI, 1 FRUTA BOLSA  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.200 $ 215.200
90101802
Reparto de comidas a domicilio200Unidad no definidaCOLACIÓN: 1 LECHE INDIVIDUAL 200 C.C, 1 SANDWICH JAMÓN OUESO. BOLSA  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800
50202304
Jugos y néctar envasados20Unidad no definidaJUGO NÉCTAR SABOR 1,5 LITRO  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.260
50131701
Leche o productos de mantequilla400Unidad no definidaLECHES INDIVIVIDUAL SABORIZADA 200 c.c UNIDAD  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas20Unidad no definidaTORTA 20 PERSONAS DIF. SABORES UNIDAD 28151  $ 28.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.020 $ 563.020
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas20Unidad no definidaQUEQUES FAMILIAR/INDIVIDUAL UNIDAD  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.460 $ 134.460
90101802
Reparto de comidas a domicilio200Unidad no definidaCOLACIÓN: 1 JUGO LIGHT 500 CC, 1 GALLETA, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA BOLSA  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.400 $ 277.400
50202311
Bebidas40Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL, FANTA 3 LITRS  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.120 $ 94.120
Total Neto $ 1.726.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 327.951
TOTAL OC $ 2.054.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.