Orden de Compra. Nº1028897-299-SE23 "SP 04/120 Alimentos Esc. Horizontes de Hualpin RBD 6399 SEP Linea 5 JCAT"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-299-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 04/120 Alimentos Esc. Horizontes de Hualpin RBD 6399 SEP Linea 5 JCAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-19-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 432 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 74283,16
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sagitario
Razón Social HUMBERTO SÁEZ MUÑOZ
R.U.T. 7.001.239-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sagitario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados20Unidad no definidaJUGO NECTAR 2 LITRO  $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.920 $ 29.920
50202311
Bebidas10Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASIA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS  $ 2.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.580 $ 21.580
50202311
Bebidas10Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASIA GASIFICADA NARANJA NORMAL 3 LITRS  $ 2.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.580 $ 21.580
50202311
Bebidas10Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASIA GASIFICADA LIMON NATURAL 3 LITRS  $ 2.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.580 $ 21.580
50202310
Agua mineral20Unidad no definidaAGUA MINERAL NATURAL GASIFICADA 2 LTRS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaAGUA MINERAL NATURAL SIN GAS 2 LITROS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
90101802
Reparto de comidas a domicilio212Unidad no definidaCOLACION: 1 JUGO LIGHT INDIVIDUAL 200 C.C, 1 GALLETA MINI, 1 FRUTA BOLSA  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.984 $ 186.984
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos20Unidad no definidaCARAMELOS SURTIDOS DIF. SABORES 430 GRS  $ 2.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.040 $ 44.040
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos20Unidad no definidaCARAMELOS GOMITAS DIF. SABORES 430 GRS  $ 2.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.340 $ 41.340
Total Neto $ 390.964
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.283
TOTAL OC $ 465.247


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.