Orden de Compra. Nº1028897-3105-CM19 "SP 2555 Servicio transporte escolar SLEP Costa Araucania"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-3105-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra SP 2555 Servicio transporte escolar SLEP Costa Araucania
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3513
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUHT MARIBEL
Razón Social RUHT MARIBEL CERDA RIQUELME
R.U.T. 13.608.403-8
Sucursal RUHT MARIBEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados12 (1381813 )BUS VOLARE W9 FLY VALOR MEDIO DIA 1408313(1381813) BUS VOLARE W9 FLY VALOR MEDIO DIA; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
Total Neto $ 1.440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.440.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por LEY Nº 825, LEY SOBRE IMPUESTO A LAS VENTAS Y DECRETO SERVICIOS

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.