Orden de Compra. Nº1028897-318-SE24 "SP 06/242 COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE ESCUELA NOHUALHUE, RBD 6407, LINEA 4, SEP, DRL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-318-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 06/242 COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE ESCUELA NOHUALHUE, RBD 6407, LINEA 4, SEP, DRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 414 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 31885,99
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sagitario
Razón Social HUMBERTO SÁEZ MUÑOZ
R.U.T. 7.001.239-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sagitario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas3Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA NARANJA NORMAL  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas4Unidad no definidaLONGANIZAS CASERAS  $ 6.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.948 $ 25.948
50101538
Verduras frescas3Unidad no definidaTOMATES FRESCOS  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295
50111510
Carne de ave o carne fresca8Unidad no definidaTUTOS DE POLLO ENTERO  $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.360 $ 19.360
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad no definidaTORTA 20 PERSONAS  $ 28.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.151 $ 28.151
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Unidad no definidaJAMÓN PAVO ACARAMELADO  $ 8.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.739 $ 8.739
50221101
Granos de Cereales1Unidad no definidaARROZ GRADO 2 LARGO  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2Unidad no definidaAZÚCAR RUBIA  $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.404 $ 2.404
50201711
Té instantáneo1Unidad no definidaTE DE HIERBAS CAJA 50 BOLSITAS  $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.563 $ 2.563
50131801
Queso natural1Unidad no definidaQUESO MANTECOSO  $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.151 $ 8.151
50111510
Carne de ave o carne fresca5Unidad no definidaCARNE VACUNO POSTA  $ 11.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.145 $ 57.145
50201706
Café1Unidad no definidaCAFÉ GRANO ENTERO 25O GRS  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
50131701
Leche o productos de mantequilla1Unidad no definidaMILO TARRO 170 GRS  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924
Total Neto $ 167.821
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.886
TOTAL OC $ 199.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.