Orden de Compra. Nº
1028897-318-SE24
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SP 06/242 COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE ESCUELA NOHUALHUE, RBD 6407, LINEA 4, SEP, DRL
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-318-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
SP 06/242 COMPRA ALIMENTOS ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE ESCUELA NOHUALHUE, RBD 6407, LINEA 4, SEP, DRL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 414 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
31885,99
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sagitario
Razón Social
HUMBERTO SÁEZ MUÑOZ
R.U.T.
7.001.239-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sagitario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
3
Unidad no definida
BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA NARANJA NORMAL
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
4
Unidad no definida
LONGANIZAS CASERAS
$ 6.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.948
$ 25.948
50101538
Verduras frescas
3
Unidad no definida
TOMATES FRESCOS
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.295
$ 5.295
50111510
Carne de ave o carne fresca
8
Unidad no definida
TUTOS DE POLLO ENTERO
$ 2.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.360
$ 19.360
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad no definida
TORTA 20 PERSONAS
$ 28.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.151
$ 28.151
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Unidad no definida
JAMÓN PAVO ACARAMELADO
$ 8.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.739
$ 8.739
50221101
Granos de Cereales
1
Unidad no definida
ARROZ GRADO 2 LARGO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084
$ 1.084
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Unidad no definida
AZÚCAR RUBIA
$ 1.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.404
$ 2.404
50201711
Té instantáneo
1
Unidad no definida
TE DE HIERBAS CAJA 50 BOLSITAS
$ 2.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.563
$ 2.563
50131801
Queso natural
1
Unidad no definida
QUESO MANTECOSO
$ 8.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.151
$ 8.151
50111510
Carne de ave o carne fresca
5
Unidad no definida
CARNE VACUNO POSTA
$ 11.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.145
$ 57.145
50201706
Café
1
Unidad no definida
CAFÉ GRANO ENTERO 25O GRS
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.529
$ 3.529
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
Unidad no definida
MILO TARRO 170 GRS
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.924
$ 1.924
Total Neto
$ 167.821
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.886
TOTAL OC
$ 199.707
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.