Orden de Compra. Nº1028897-325-AG26 "SP 284 ADQUISICION DE MATERIALES JUEGOS ANCESTRALES MAPUCHES PARA EL 05-05-2026 EE. DARIO SALAS, RBD 6500, SEP.pir. "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-325-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SP 284 ADQUISICION DE MATERIALES JUEGOS ANCESTRALES MAPUCHES PARA EL 05-05-2026 EE. DARIO SALAS, RBD 6500, SEP.pir.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 412 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 352940,2
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2026
TítuloDescripción
DETALLES A CONSIDERAR PARA LA ENTREGA

Los productos serán puestos en EE.Dario Salas, RBD 6500, Ubicada en  alcalde Floody N° 1215, Carahue, en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 16:00 hrs.        

-   Los productos deben ser entregados el 05 de mayo de 2026, con  comunicarse Miguel Paredes Fernández, Fono 569 93399850

, correo electrónico miguel.paredes@slepca.cl.

-   Los bultos deben venir rotulado a Nombre de EE.Dario Salas, RBD 6500indicando en la cinta “alimentos"     

-  La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

 - Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

 Finalmente recordar que de acuerdo a la ley  Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de Partes. En el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DREB
Razón Social DREB SPA
R.U.T. 78.177.844-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DREB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121706
Banderas1UnidadSP 284 ADQUISICION DE MATERIALES JUEGOS ANCESTRALES MAPUCHES PARA EL 05-05-2026 EE. DARIO SALAS, RBD 6500, SEP.pir, SEGUN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1028897-137-COT26. Coordinacion con Miguel Paredes Fernandez. fono 569 93399850, correo electronico miguel.paredes@slepca.cl   $ 1.857.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.857.580 $ 1.857.580
Total Neto $ 1.857.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 352.940
TOTAL OC $ 2.210.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.