Orden de Compra. Nº1028897-362-AG26 "SP 326 ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PUBLICA REPUBLICA DEL SLEPCA RBD 6588 SEP JCAT "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-362-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SP 326 ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PUBLICA REPUBLICA DEL SLEPCA RBD 6588 SEP JCAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 450 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 80872,74
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DREB
Razón Social DREB SPA
R.U.T. 78.177.844-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DREB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados234BolsaColaciones en bolsita transparente consistente en: 1 Jugo Light 500 c.c. 1 Fruta, 1 Barra de Cereal Light, 1 Yogurt con chucharita equivalente o similar a 1+1 fecha de la actividad lunes 11 de abril de 2026  $ 1.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.646 $ 425.646
Total Neto $ 425.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.873
TOTAL OC $ 506.519


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.718.151-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.813.842-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.