Orden de Compra. Nº1028897-386-SE24 "SP 110/287 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL LICEO LUIS GONZALEZ VASQUEZ, RBD 6585, MANTENIMIENTO, DRL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-386-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 110/287 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL LICEO LUIS GONZALEZ VASQUEZ, RBD 6585, MANTENIMIENTO, DRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-9-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 488 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 22931,67
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fica Hermanos Limitada
Razón Social SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FICA LIMITADA
R.U.T. 77.431.251-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fica Hermanos Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121436
Electrodos3Unidad no definidaElectrodos E 6011 de 3/32”   $ 6.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.631 $ 20.631
27111507
Cortadores de metal10Unidad no definida"DISCO CORTE METAL DIÁMETRO 4,5"" UNIDAD Marca Truper equivalente o superior"   $ 1.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.870
31211507
Pinturas en aerosol6Unidad no definidaPintura Spray color negro mate.   $ 10.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.088 $ 62.088
31211904
Brochas4Unidad no definida"BROCHA CONDOR PREMIUM 2.1/2"" UNIDAD Marca equivalente o superior"   $ 5.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.344 $ 22.344
23131507
Tela para lijar5Unidad no definida"LIJA ISESA METAL 100 GRANOS 9"" X 11"" Marca equivalente o superior"   $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
Total Neto $ 120.693
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.932
TOTAL OC $ 143.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.