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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-408-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP 4/251 COMPRA DE POLVOS HOLI PARA ESCUELA REPÚBLICA RBD 6588/ FIEP/NVG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
7581 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Roberto Antonio |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES SDP SPA
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R.U.T. |
76.814.883-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Roberto Antonio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121203
| Pintura de témpera en polvo | 1 | Unidad | SE ADJUNTA DETALLE. SOLO SE EVALUARÁ A LOS OFERENTES QUE ENVIEN EL ANEXO ADJUNTO, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO, INCLUYENDO ESPECIFICACIONES, FECHA DE ENTREGA Y VALORES A COTIZAR POR PRODUCTO. | |
$ 39.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.900
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$ 39.900
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Total Neto
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$ 39.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.581
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$ 47.481
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.