Orden de Compra. Nº1028897-416-AG26 "SP 363 Adquisicion de 240 colaciones para estudiantes participantes en los stands de la feria de seguridad escolar 2026, Complejo Educacional Claudio Arrau Leon del SLEPCA RBD 6497 SEP JCAT"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-416-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SP 363 Adquisicion de 240 colaciones para estudiantes participantes en los stands de la feria de seguridad escolar 2026, Complejo Educacional Claudio Arrau Leon del SLEPCA RBD 6497 SEP JCAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 510 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 95805,6
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca240UnidadColaciones que contenga 1 sándwich jamón queso envuelto en papel aluminio, 2 frutas 1plátano y 1 manzana,1 jugo individual de 300cc, una barra de cereal, se solicita que sea pan fresco y queso en trozo no laminado. estas deberán ser diariamente en el establecimiento 60 el día 25 de mayo a las 8: 30 de la mañana 60 el día 26 de mayo a las 8: 30 de la mañana 60 el día 27 de mayo a las 8: 30 de la mañana 60 el día 28 de mayo a las 8: 30 de la mañana   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.240 $ 504.240
Total Neto $ 504.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.806
TOTAL OC $ 600.046


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.718.151-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 19.010.946-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.