Orden de Compra. Nº1028897-429-AG26 "SP 411 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA FAMILIA ESC CALOF RBD 6458/ SEP/NVG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-429-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SP 411 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA FAMILIA ESC CALOF RBD 6458/ SEP/NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 527 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 45125,57
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados1Unidad1 kg Aceitunas negras, 1 kilo 6722 6722 1 Unidad Maní salado 1 kilo 5210 5210 4 Unidad Palmito Rebanados 250 gr 2512 10048 2 kg Queso mantecoso 1 kilo 8403 16806 1 kg Jamón Sandwich cerdo 1 kilo 5713 5713 8 Unidad Jugo néctar 2 litros 1512 12096 6 Unidad Bebidas fantasía gasificada 3 litros, sprite, coca cola, fanta 2268 13608 4 Unidad Pate de ternera embutido 125 grs. 831 3324 1 Unidad Huevos bandeja 30 unidades 7982 7982 4 Unidad Papas fritas grandes paquete 250 grs 2520 10080 4 Unidad Ramitas paquete 260 grs 2184 8736 1 Unidad Salame ahumado 1 kilo 12184 12184 1 Unidad Cilantro fresco atado 756 756 5 Kg Pechuga de pollo 1 kilo LGV 5000 25000 6 Kg Pan de coctel 1 kilo LGV 3500 21000 3 Unidades Vienesas 1 kilo 3025 9075 1 Unidades Té en bolsa 50 unidades 2457 2457 2 Kg Azúcar Iansa 1 kilo 1344 2688 1 unidad Mayonesa doypack 1 kilo 2800 2800 2 unidad Yogurt natural colun 1 kilo 2100 4200 1 kg Limones 1 kilo 1600 1600 2 unidad Pie de limón 8403 16806 2 unidad Kuchen de frambuesa 8403 16806 2 unidad Tartaleta de fruta familiar 8403 16806 1 unidad Servilletas 1000 unidades 5000 5000  $ 237.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.503 $ 237.503
Total Neto $ 237.503
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.126
TOTAL OC $ 282.629


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.794.309-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.718.151-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.