Orden de Compra. Nº1028897-493-SE23 "SP 4/315 Compra de Alimentos Esc. Lifko RBD 6628 SEP Linea 3 JCAT"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-493-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 4/315 Compra de Alimentos Esc. Lifko RBD 6628 SEP Linea 3 JCAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-19-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 656 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 17122,8
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131609
Mayonesa1Unidad no definidaMAYONESA DOYPACK NORMAL 800 grs  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50221102
Harina de trigo5Unidad no definidaHARINA SIN POLVOS DE HORNEAR 1 KILO  $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.675 $ 5.675
50202311
Bebidas3Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASIA GASIFICADA FRUTAL NORMAL 3 LITRS  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437
50111510
Carne de ave o carne fresca2Unidad no definidaVIENESAS DE POLLO 20 UNIDADES  $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.984 $ 7.984
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles3Unidad no definidaACEITE VEGETAL 900cc  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar3Unidad no definidaAZÚCAR GRANULADA 1 KILO  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
50111510
Carne de ave o carne fresca1Unidad no definidaTUTOS DE POLLO ENTERO CAJA 20 KILOS  $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.622 $ 54.622
Total Neto $ 90.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.123
TOTAL OC $ 107.243


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.