Orden de Compra. Nº1028897-503-SE26 "SP 478 COLACIONES LICEO PUBLICO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEON,ACTIVIDAD REGIONAL DE VOLEIBOL,RBD 6497,CS LINEA 2 CARAHUE,SEP,FSA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-503-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SP 478 COLACIONES LICEO PUBLICO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEON,ACTIVIDAD REGIONAL DE VOLEIBOL,RBD 6497,CS LINEA 2 CARAHUE,SEP,FSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-19-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 613 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 10260
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BYSERVI LIMITADA
Razón Social BYSERVI LIMITADA
R.U.T. 77.255.997-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BYSERVI LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos20Unidad no definidaCOLACION: 1 JUGO LIGHT 500 CC, 1 GALLETA INTEGRAL, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA BOLSA - CARAHUE 20 1 JUGO LIGHT 500 CC, 1 3.213 64.260 GALLETA INTEGRAL, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA (laCOLACION: 1 JUGO LIGHT 500 CC, 1 GALLETA INTEGRAL, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA BOLSA - CARAHUE 20 1 JUGO LIGHT 500 CC, 1 3.213 64.260 GALLETA INTEGRAL, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA (la $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 54.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.260
TOTAL OC $ 64.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.