Orden de Compra. Nº1028897-504-SE24 "SP 134/366 TD COMPRA MATERIAL FERRETERIA ESCUELA EL CRUCERO, RBD 6593, FAEP, DRL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-504-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 134/366 TD COMPRA MATERIAL FERRETERIA ESCUELA EL CRUCERO, RBD 6593, FAEP, DRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-9-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 597 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 125756,44
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fica Hermanos Limitada
Razón Social SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FICA LIMITADA
R.U.T. 77.431.251-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fica Hermanos Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Unidad no definida"DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL SINTETICO 1 L Marca equivalente o superior"   $ 2.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.761 $ 7.761
31211501
Pinturas al esmalte15Unidad no definida"ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA (color a definir) 1 GALON Marca equivalente o superior"   $ 35.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.775 $ 539.775
31211904
Brochas5Unidad no definida"BROCHA CONDOR 5/8 (40) 1 1/2"" Marca equivalente o superior"   $ 4.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.640 $ 24.640
31211904
Brochas10Unidad no definida"RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM UNIDAD Marca equivalente o superior"   $ 8.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
Total Neto $ 661.876
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.756
TOTAL OC $ 787.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.