Orden de Compra. Nº1028897-541-SE24 "sp 8/405 ALIMENTOS C.E. NUEVA ALBORADA, LINEA 4, RBD 6398 , SEP (CV)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-541-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2024
Nombre de la Orden de Compra sp 8/405 ALIMENTOS C.E. NUEVA ALBORADA, LINEA 4, RBD 6398 , SEP (CV)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 647 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 237933,2
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sagitario
Razón Social HUMBERTO SÁEZ MUÑOZ
R.U.T. 7.001.239-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sagitario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas20UnidadBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA LIMÓN LIGHT 0 ZERO 3 LITRS  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.060
50181901
Pan fresco500UnidadPAN HAMBURGESA UNIDAD   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate50kilogramoPALTA FRESCA DIFERENTES TIPOS KILO   $ 4.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.050 $ 239.050
50101538
Verduras frescas50kilogramoTOMATES FRESCOS 1 KILO   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.250 $ 88.250
50111510
Carne de ave o carne fresca10CajaPECHUGA DE POLLO CAJA 20 KL. PECHUGA DE POLLO CAJA 20 KL.   $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.220 $ 546.220
50131609
Mayonesa10Unidad no definidaMAYONESA DOYPACK NORMAL 1 KILO  $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.520 $ 22.520
50202311
Bebidas60UnidadBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA LIGTH 0 ZERO 3 LITROS  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.180 $ 141.180
Total Neto $ 1.252.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.933
TOTAL OC $ 1.490.213


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.