Orden de Compra. Nº1028897-553-SE23 "SP 12/355 ALIMENTOS ESC TRANAPUENTE RBD 6504, SEP, LINEA 2, NHM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-553-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 12/355 ALIMENTOS ESC TRANAPUENTE RBD 6504, SEP, LINEA 2, NHM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-19-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 731 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 105727,59
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos4Unidad no definidaPLATANOS FRESCOS 1 KILO  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220
93131608
Servicios de suministro de alimentos6Unidad no definidaVIENESAS DE CERDO 20 UNIDADES  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.906 $ 18.906
93131608
Servicios de suministro de alimentos7Unidad no definidaLONGANIZAS CASERAS 1 KILO  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.121 $ 44.121
93131608
Servicios de suministro de alimentos50Unidad no definidaCOLACION: 1 LECHE INDIVIDUAL 200 C.C, 1 SANDWICH JAMON QUESO. BOLSA  $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.550 $ 52.550
93131608
Servicios de suministro de alimentos14Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASIA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.706 $ 34.706
93131608
Servicios de suministro de alimentos5Unidad no definidaTUTOS DE POLLO ENTERO CAJA 20 KILOS  $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.110 $ 273.110
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaPECHUGA DE POLLO CAJA 20 KILOS  $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429
93131608
Servicios de suministro de alimentos60Unidad no definidaPAN HAMBURGESA UNIDAD  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos21Unidad no definidaJUGO NECTAR 2 LITRO  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.419 $ 34.419
Total Neto $ 556.461
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.728
TOTAL OC $ 662.189


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.