Orden de Compra. Nº1028897-557-SE22 "SP 512 Alimentos Reino Suecia RBD 6452 SEP JCAT Linea 3"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-557-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2022
Nombre de la Orden de Compra SP 512 Alimentos Reino Suecia RBD 6452 SEP JCAT Linea 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-19-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 276951,6
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MARQUEZ MACIAS
R.U.T. 11.718.151-0
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio500Unidad no definidaCOLACION : 1 JUGO LIGHT 500 CC, 1 GALLETA, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA BOLSA  $ 2.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.500 $ 1.200.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos20Unidad no definidaCARAMELOS SURTIDOS DIF. SABORES 430 GRS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos20Unidad no definidaCARAMELOS GOMITAS DIF. SABORES 430 GRS  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
50202311
Bebidas20Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASIA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
50202311
Bebidas20Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASIA GASIFICADA NARANJA NORMAL 3 LITRS  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
50202311
Bebidas20Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASIA GASIFICADA PAPAYA NORMAL 3 LITRS  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
Total Neto $ 1.457.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 276.952
TOTAL OC $ 1.734.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.