Orden de Compra. Nº1028897-642-SE23 "141/438 MANTENCION Y REPARACION DE INFRA LICEO TROVOLHUE RBD 20248 / MANT/ NVG "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-642-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra 141/438 MANTENCION Y REPARACION DE INFRA LICEO TROVOLHUE RBD 20248 / MANT/ NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-1-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 877 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 656994,16
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ClementeIbacache
Razón Social CLEMENTE WILFREDO IBACACHE MATAMALA
R.U.T. 11.603.694-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ClementeIbacache
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículo de instalación2Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE MARCOS DE MADERA CON SOBREMARCOS  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
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Artículo de instalación16Unidad no definida0PROVISION E INSTALACION DE GORRO DE COMBUSTION 5”.  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
23153007
Artículo de instalación25Unidad no definidaHORAS HOMBRE JORNAL  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
23153007
Artículo de instalación200Unidad no definidaLIMPIEZA CANALETAS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
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Artículo de instalación6Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE MANILLA DE BRONCE CROMADO COLOR BRONCE ENVEJECIDO Art 923 TIPO SCANAVINI O SIMILAR  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
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Artículo de instalación6Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE CALEFONT GAS. LIC. 16 lt. (TIRO FORZADO / TIRO RECTO) Marca JUNKERS.  $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.000 $ 1.740.000
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Artículo de instalación6Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO 50mm (ml).  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
23153007
Artículo de instalación37Unidad no definidaHORAS HOMBRE CARPINTERO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
23153007
Artículo de instalación6,5Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE VIDRIO SIMPLE 0,4 mm  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
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Artículo de instalación20Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE SELLO DE HOJALATERIA SIKAFLEX  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Artículo de instalación2,288Unidad no definidaSELLADO DE WC.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.864 $ 6.864
Total Neto $ 3.457.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 656.994
TOTAL OC $ 4.114.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.