Orden de Compra. Nº1028897-648-SE18 "TABIQUE VIDRIADO SLEP PEDRO DE VALDIVIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-648-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-10-2018
Nombre de la Orden de Compra TABIQUE VIDRIADO SLEP PEDRO DE VALDIVIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 255439,8
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construcciones Sergio Bizama
Razón Social SERGIO OMAR BIZAMA DIAZ
R.U.T. 9.066.036-5
Sucursal Construcciones Sergio Bizama
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1GlobalSERVICIO DE TABIQUERIA PARA SEPARACION DE OFICINA DE SLEP COSTA ARAUCANIA UBICADA EN PEDRO DE VALDIVIA 241. FACTURAR SEGUN COTIZACION ADJUNTA.Servicio de mantención y reparación de Establecimientos Educacionales $ 1.344.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.420 $ 1.344.420
Total Neto $ 1.344.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.440
TOTAL OC $ 1.599.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.