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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-65-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SIC 70 MANTENCION INFRA ESC KIM RUKA RBD 6501, GRAL, LINEA 2, NHM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028897-17-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
169575 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA MERAKI SPA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA MERAKI SPA
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R.U.T. |
77.440.306-K |
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Sucursal |
CONSTRUCTORA MERAKI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 6 | Unidad no definida | | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1,5 | Unidad no definida | PROVISION E INSTALACION DE RADIER DE 0,10 212 KG/CM3. M2 | |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.500
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$ 52.500
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72131702
| Construcción de obras civiles | 30 | Unidad no definida | HORAS HOMBRE GASFITER | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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72131702
| Construcción de obras civiles | 6 | Unidad no definida | HORAS HOMBRE HOJALATERO | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 892.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 169.575
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$ 1.062.075
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.