Orden de Compra. Nº1028897-654-SE21 "SP 15/497 ALIMENTOS C.E. NUEVA ALBORADA RBD 6398 SEP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-654-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2021
Nombre de la Orden de Compra SP 15/497 ALIMENTOS C.E. NUEVA ALBORADA RBD 6398 SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-5-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 852 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 515690,4
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sagitario
Razón Social HUMBERTO SAEZ MUNOZ
R.U.T. 7.001.239-1
Sucursal Sagitario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca487BolsaCOLACION : 1 BEBIDA INDIVIDUAL, 1 GALLETA , 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA ID 222 (DESAYUNO)  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.330 $ 774.330
50202304
Jugos y néctar envasados487BolsaCOLACION : 1 BEBIDA INDIVIDUAL, 1 GALLETA , 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA ID 222 (ALMUERZO)  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.330 $ 774.330
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos487UnidadMIX DE FRUTOS SECOSBOLSA 80 GRS ID 133 (ALMUERZO)  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.250 $ 365.250
50181903
Galletas simples saladas15kilogramoTORTA 40 PERSONAS DIF. SABORES UNIDAD ID 230  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000
50201706
Café487Unidad InternacionalMIX DE FRUTOS SECOSBOLSA 80 GRS ID 133 (DESAYUNO)  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.250 $ 365.250
Total Neto $ 2.714.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 515.690
TOTAL OC $ 3.229.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.