Orden de Compra. Nº1028897-693-SE24 "SP 184/479 (LICITACIÓN) SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR IDSCA 6611, SUBVENCION GENERAL, DRL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-693-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 184/479 (LICITACIÓN) SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR IDSCA 6611, SUBVENCION GENERAL, DRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-73-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 819 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMPANY TORRES SPA.-
Razón Social sociedad de servicios company torres spa
R.U.T. 76.483.689-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMPANY TORRES SPA.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados3MesRBD 6605, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Rayen Mahuida, RECORRIDO REFERENCIAL: Catrianche, Ranquilco Alto, Codihue Curaco, Codihue Rincón, Jose Joaquin Perez, Traitraico La Vega, Codihue Curaco, Peleco, LINEA 62 mes ejecucion JUNIO A AGOSTO  $ 2.643.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.929.843 $ 7.929.843
78111803
Servicios de autobuses contratados3MesRBD 6611, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Chivilcoyan, RECORRIDO REFERENCIAL: Imperial, Chivilcoyan, Quilimanzano, Malalche, LINEA 104, JUNIO A AGOSTO  $ 2.643.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.929.843 $ 7.929.843
Total Neto $ 15.859.686
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 15.859.686

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.