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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-695-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP183/482 MANTENCION Y REPARACION DE INFRA. LICEO TROVOLHUE RBD 20248 / MANTENIMIENTO/ TD 393/NVG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
146684,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora MOPP E.I.R.L. |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA MOISES PARRA PARRA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.703.453-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constructora MOPP E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23153007
| Artículo de instalación | 1 | Unidad no definida | Se solicita compra de servicio de Suministro continuo de mantenciones y reparaciones de infraestructura para Liceo Trovolhue, Carahue, RBD 20248-7.
Línea N°2. | |
$ 772.024,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 772.024
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$ 772.024
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Total Neto
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$ 772.024
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 146.685
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$ 918.709
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.