Orden de Compra. Nº1028897-701-SE23 "SP 9/485 SUMINISTRO DE ALIMENTOS ESC NEHUENTUE "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-701-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 9/485 SUMINISTRO DE ALIMENTOS ESC NEHUENTUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-19-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 932 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 399668,42
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados400Unidad no definidaJUGOINDIVIDUAL SABORES  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
50131701
Leche o productos de mantequilla200Unidad no definidaLECHES INDIVIVIDUAL SABORIZADA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
50202304
Jugos y néctar envasados30Unidad no definidaJUGO NECTAR 2 LITRO  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.170 $ 49.170
50202311
Bebidas60Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASIA GASIFICADA COLA NORMAL  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.740 $ 148.740
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos50Unidad no definidaCARAMELOS GOMITAS  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.950 $ 123.950
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas200Unidad no definidaEMPANADAS HORNO UNIDAD  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas20Unidad no definidaQUEQUES FAMILIAR  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.580 $ 149.580
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas12Unidad no definidaKUCHEN NUEZ, DURAZNO, FRAMBUESA FAMILIAR  $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.128 $ 136.128
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas12Unidad no definidaTORTA 40 PERSONAS DIF. SABORES  $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.040 $ 605.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos200Unidad no definidaGALLETAS MINI DIF. SABORES  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidad no definidaGALLETAS DIFERENTES SABORES PAQUETE 1 KILO  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.260
50181903
Galletas simples saladas50Unidad no definidaRAMITAS PAQUETE 270 GRS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.050
50181903
Galletas simples saladas50Unidad no definidaPAPAS FRITAS GRANDES PAQUETE 250 GRS  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.600 $ 83.600
Total Neto $ 2.103.518
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.668
TOTAL OC $ 2.503.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.