Orden de Compra. Nº1028897-706-SE23 "SP 07/493 Alimentos Esc.Romilio Adriazola RBD 6499 SEP Linea 2 jcat"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-706-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 07/493 Alimentos Esc.Romilio Adriazola RBD 6499 SEP Linea 2 jcat
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-19-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 936 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 228433,2
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos40Unidad no definidaCARAMELOS GOMITAS DIF. SABORES 430 GRS  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.160 $ 99.160
50101634
Fruta fresca60Unidad no definidaNARANJA FRESCA 1 KILO  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.220 $ 83.220
50181905
Galletas dulces o pastelitos300Unidad no definidaGALLETAS MINI DIF. SABORES SACHET 40 GRS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
50202310
Agua mineral300Unidad no definidaAGUA MINERAL NATURAL GASIFICADA 250 C.C  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.800 $ 163.800
50131701
Leche o productos de mantequilla300Unidad no definidaLECHES INDIVIVIDUAL SABORIZADA 200 C.C UNIDAD  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
50202303
Jugos y néctar concentrados300Unidad no definidaJUGOINDIVIDUAL SABORES 200 CC UNIDAD  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
50202311
Bebidas300Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASIA GASIFICADA COLA NORMAL 500 C.C  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Unidad no definidaGALLETAS DIFERENTES SABORES PAQUETE 1 KILO  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.300 $ 251.300
Total Neto $ 1.202.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.433
TOTAL OC $ 1.430.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.