Orden de Compra. Nº1028897-718-SE23 "SP 171/491 MANTENCION Y REPARACION INFRA COMPLEJO DARIO SALAS RBD 6500/ LINEA 2 /MANTENIMIENTO/ NVG "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-718-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 171/491 MANTENCION Y REPARACION INFRA COMPLEJO DARIO SALAS RBD 6500/ LINEA 2 /MANTENIMIENTO/ NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-1-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 950 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 2577309,245
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ClementeIbacache
Razón Social CLEMENTE WILFREDO IBACACHE MATAMALA
R.U.T. 11.603.694-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ClementeIbacache
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153007
Artículo de instalación10Unidad no definidaVISITA INSPECTIVA Y REPARACION ELECTRICA.  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
23153007
Artículo de instalación100Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE EQUIPO CIRCULAR  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000
23153007
Artículo de instalación15Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE LUZ EXTERIOR HALÓGENA  $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000
23153007
Artículo de instalación24Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE TUBO FLUORESCENTE A LED  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
23153007
Artículo de instalación10Unidad no definidaREPARACIÓN DE INTERRUPTOR Y CABLEADO  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
23153007
Artículo de instalación2Unidad no definidaPROVISION E INSTALACIÓN DE ANDAMIOS 3 CUERPOS.  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
23153007
Artículo de instalación23,17571Unidad no definidaMANTENCION DE GENERADOR DIESEL  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158.786 $ 1.158.786
23153007
Artículo de instalación2Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE ENCHUFE DE 1 TOMA BTICINO O SIMILAR  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
23153007
Artículo de instalación20Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE ENCHUFE DE 2 TOMA BTICINO O SIMILAR  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
23153007
Artículo de instalación50Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ALTA EFICIENCIA 2X40W LED  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Total Neto $ 13.564.786
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.577.309
TOTAL OC $ 16.142.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.